
老師,發(fā)現(xiàn)以前年度多攤銷了0.18元,這個(gè)要怎么做分錄調(diào)整呢?請(qǐng)寫(xiě)一下具體分錄,謝謝。
答: 借;累計(jì)攤銷 貸;以前年度損益調(diào)整等科目0.18
老師,我想問(wèn)一下調(diào)整以前年度的帳,怎么做分錄呢?
答: 你好,你是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?如果是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則直接做,如果不是,那就用以前年度損益調(diào)整
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
這個(gè)月的11月份我想沖紅去年12月份的開(kāi)出的專票,給我退回來(lái)了,物品說(shuō)剛用,不想要了,今年已清繳了,領(lǐng)導(dǎo)已經(jīng)同意退回來(lái)了,我應(yīng)該怎么做賬,怎么做分錄?是沖當(dāng)期收入還是以前年度調(diào)整?
答: 您好,您匯算清繳已經(jīng)做了,那您直接沖當(dāng)期收入可以的。紅沖收入分錄,然后做一筆進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。

