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送心意

王晶老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-09-17 14:42

你好,可以申請退稅的呢

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你好,可以申請退稅的呢
2020-09-17 14:42:21
你好,留抵稅額沒有規(guī)定必須和月末賬面庫存一致的
2021-12-10 21:43:02
所有的企業(yè),盡量的不要有留底,有留底的,你稅務(wù)局要求嚴(yán)格的,會(huì)要求調(diào)整。
2024-07-24 16:52:33
這個(gè)最好規(guī)劃洗,銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)相匹配比較合適
2018-07-10 16:16:25
1。外貿(mào)型出口企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,并且實(shí)行“免、退”稅,不“抵”的稅務(wù)政策。 2。外貿(mào)生產(chǎn)企業(yè)出口的自產(chǎn)貨物當(dāng)期應(yīng)抵頂?shù)倪M(jìn)項(xiàng)稅大于當(dāng)期內(nèi)銷應(yīng)納稅額時(shí),對(duì)未抵頂完的部分予以退稅。 3。計(jì)算免抵稅額主要是為了帳務(wù)處理的需要,因?yàn)閷?shí)行“免抵退”政策實(shí)際有三種情況, (1)應(yīng)納稅額為正數(shù),即免抵后仍應(yīng)交增值稅,這時(shí)免抵稅額=免抵退稅額,即沒有可退稅額(因?yàn)闆]有留抵稅額),這時(shí)帳務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) 貸:應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅(出口退稅) 2應(yīng)納稅額為負(fù)數(shù),即期末有留抵稅額,留抵稅額大于“免抵退”稅額時(shí):可全部退稅,這時(shí)免抵稅額為0,帳務(wù)處理為: 借:應(yīng)收出口退稅 貸:應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅(出口退稅) 3應(yīng)納稅額為負(fù)數(shù),即期末有留抵稅額,留抵稅額小于“免抵退”稅額時(shí):可退稅額為留抵稅額,免抵稅額=“免抵退”稅額-留抵稅額,帳務(wù)處理為: 借:應(yīng)收出口退稅 應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) 貸:應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅(出口退稅)
2019-01-10 17:53:18
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