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送心意

黃老師

職稱會計師

2016-08-05 10:14

老師問題是這張抵扣的發(fā)票出問題了不能抵扣了,需要將進項轉出進入固定資產了

潔麗 追問

2016-08-05 10:19

不是借:固定資產
            貸:應交稅費——進項稅  嗎?并且對于增值稅報表有影響嗎?還是僅僅在7月的報表中體現(xiàn)即可,還是需要到稅管員那兒更改

黃老師 解答

2016-08-05 10:12

本來7月份抵扣的,但是6月份入賬6月,建議不需要做改帳了,7月份報表數(shù)不影響結果

黃老師 解答

2016-08-05 10:14

進項稅金轉出,一般是抵扣了,后面用途改變不允許情況才需要轉出

黃老師 解答

2016-08-05 10:16

那這種情況,7月份做借:應交稅費-應交增值稅(進項稅金) 用負數(shù)體現(xiàn)    借:固定資產

黃老師 解答

2016-08-05 10:21

就在賬上體現(xiàn)就可以了,實際你這個稅金是沒有認證抵扣進項稅金,按上面我寫的分錄入賬,和你說的結果是一樣的

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相關問題討論
本來7月份抵扣的,但是6月份入賬6月,建議不需要做改帳了,7月份報表數(shù)不影響結果
2016-08-05 10:12:35
你好, 1000是大海賬面的其他綜合收益
2020-03-01 11:52:51
您好同學,題目發(fā)我看一下
2022-04-15 08:10:46
你那個雖然說是發(fā)生在那個資產負債表報出之前。 你之前在簽訂合同的時候是把它作為持有待售的,后面只是說按照正常的那個約定,把你那個只有代售處置,原則上這個是屬于新事情。
2021-05-10 16:20:59
您好,具體是什么內容的調整呢?麻煩您詳細描述一下,以方便老師理解和解答,謝謝。
2019-04-14 18:56:50
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