
老師請問我上期有留抵稅額2589.98,本期銷項稅額149557.46元,進(jìn)項抵扣148623.84元,請問這筆分錄應(yīng)該怎么做?
答: 你好,這個月的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)149557.46, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)148623.84, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)149557.46—148623.84
如果本月沒有勾選認(rèn)證進(jìn)項,有銷項稅額,有留抵稅額,月末怎么做銷項稅額的分錄
答: 同學(xué)你好,有留抵稅額——這個稅額是在賬上的哪個科目 中;
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
3月份銷項稅額主表未提取成功,造成期末留抵稅額數(shù)多了,這個該怎么辦?
答: 你好,這個應(yīng)該去稅務(wù)大廳修改3月的申報表才可以。
您好!老師!我這張表上是不是12月的銷項稅額為133393.23元,我上期留抵稅額105721.97元,我們新企業(yè),我想象征性的交一百多的稅,那是不是我再認(rèn)證兩萬七千多就可以了
老師,您看這里的銷項金額和銷項稅額,都是系統(tǒng)自己帶出來的,那那個稅額那里是按照17%算的,這樣的話,我的留抵稅額就多了,這樣可以嗎
銷項稅額開出去了,但是進(jìn)項有一百五十多萬沒來得及開,怎么辦?有什么辦法?下月一號就能開,留抵稅額的話,公司業(yè)務(wù)很少,一般一百五十多萬估計要很久才能達(dá)到
正常算下來是進(jìn)項大于銷項987.45,但是主表的“本期留抵稅額”是875.55,請問老師,是不是附表二和附表四哪里填錯了?

