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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2020-09-17 22:40

借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬
是的
分開核算的

迷人的花生 追問

2020-09-17 23:13

可是當(dāng)月我已經(jīng)計(jì)提工資也發(fā)放工資了,應(yīng)付職工薪酬是平的,請問老師,這塊我應(yīng)該怎么做分錄呢

迷人的花生 追問

2020-09-17 23:20

我收到技術(shù)服務(wù)的收入,借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入     應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,然后本月計(jì)提工資,借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬,發(fā)放工資,借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款,我現(xiàn)在就是不清楚成本結(jié)轉(zhuǎn)這塊怎么做

郭老師 解答

2020-09-18 00:48

你的工資八月份計(jì)提,八月份支付的嗎

迷人的花生 追問

2020-09-18 07:12

是,當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放

郭老師 解答

2020-09-18 08:09

借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬

迷人的花生 追問

2020-09-18 10:49

借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付職工薪酬,和借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬這兩個都屬于計(jì)提工資嗎?寫其中一個就行吧

郭老師 解答

2020-09-18 10:51


屬于成本的寫第一個

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