
嗎?請(qǐng)問(wèn)我們公司是高新技術(shù)企業(yè)。2015年有做一筆研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除稅前抵減。填這張表格的時(shí)候要換算成所得稅的具體金額填進(jìn)去,還是填減免的金額?
答: 你好,你填的是什么表請(qǐng)將表頭是講明,謝謝
老師我們是高新技術(shù)企業(yè),我們申報(bào)加計(jì)扣除減免稅的研究開發(fā)支出是142.9萬(wàn),那么加計(jì)扣除減免稅金額和高新技術(shù)企業(yè)減免稅金額怎么填寫?
答: 你好,加計(jì)扣除的金額是142.9是嗎?如果是的話,142.9×100%。這個(gè)是加計(jì)扣除減免稅金額 高新技術(shù)減免是用你的利潤(rùn)乘以10%。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請(qǐng)問(wèn)我們公司是高新企業(yè),之前的賬做過(guò)調(diào)整,在填匯繳“高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表”這個(gè)表格時(shí)數(shù)據(jù)跟上年度的數(shù)據(jù)不一樣有影響嗎?“歸集的高新研發(fā)費(fèi)用金額”是填寫全部的研發(fā)金額還是只填費(fèi)用化的金額?
答: 你好,需要跟19年的數(shù)字一致 需要填寫費(fèi)用化部分和轉(zhuǎn)到無(wú)形資產(chǎn)已經(jīng)攤銷的部分

