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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-09-23 14:18

同學(xué)你好
借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增銷項400
借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增進轉(zhuǎn)出10
貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增進項50
貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅360

借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅350
貸,應(yīng)交稅費一未交增值稅330
貸,應(yīng)交稅金-減免稅款20

qzuser 追問

2020-09-23 16:04

老師你好,如果減免稅款20   在科目 應(yīng)交稅金-應(yīng)增-減免稅款
是不是這樣做。
借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增-銷項400
借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增-進轉(zhuǎn)出10
貸,應(yīng)交稅金-應(yīng)增-減免稅款20
貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增-進項50
貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅340

借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅330
貸,應(yīng)交稅費一未交增值稅330

立紅老師 解答

2020-09-23 17:39

同學(xué)你好
老師你好,如果減免稅款20 在科目 應(yīng)交稅金-應(yīng)增-減免稅款
是不是這樣做?!梢缘?;

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你好,未交增值稅,這個是二級科目,然后最后一個分錄不要做。
2020-11-22 10:00:48
你好,可以這樣處理的
2021-04-08 10:01:17
你好,同學(xué)是的,你這個結(jié)轉(zhuǎn)的是正確的。
2021-04-08 10:16:02
1 是的,這個結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額和進項稅額,2 結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020-10-11 11:19:59
你好,對的是的分錄是這么做的。
2021-11-08 21:11:18
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