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送心意

立紅老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-09-23 14:18

同學(xué)你好
借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增銷(xiāo)項(xiàng)400
借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增進(jìn)轉(zhuǎn)出10
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增進(jìn)項(xiàng)50
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅360

借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅350
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅330
貸,應(yīng)交稅金-減免稅款20

qzuser 追問(wèn)

2020-09-23 16:04

老師你好,如果減免稅款20   在科目 應(yīng)交稅金-應(yīng)增-減免稅款
是不是這樣做。
借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增-銷(xiāo)項(xiàng)400
借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增-進(jìn)轉(zhuǎn)出10
貸,應(yīng)交稅金-應(yīng)增-減免稅款20
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增-進(jìn)項(xiàng)50
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅340

借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅330
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅330

立紅老師 解答

2020-09-23 17:39

同學(xué)你好
老師你好,如果減免稅款20 在科目 應(yīng)交稅金-應(yīng)增-減免稅款
是不是這樣做?!梢缘?;

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你好,未交增值稅,這個(gè)是二級(jí)科目,然后最后一個(gè)分錄不要做。
2020-11-22 10:00:48
你好,同學(xué)是的,你這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的是正確的。
2021-04-08 10:16:02
1 是的,這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額,2 結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020-10-11 11:19:59
你好,可以這樣處理的
2021-04-08 10:01:17
年底可以結(jié)平 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款 這個(gè)科目不結(jié)轉(zhuǎn)。 應(yīng)交稅金-未交增值稅不結(jié)轉(zhuǎn),有余額反映公司應(yīng)交未交的增值稅。
2018-01-27 12:42:01
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