
應(yīng)收,應(yīng)付,預(yù)付的金額不對,如何沖掉,怎么樣編分錄?是編藍(lán)字還是紅字沖銷。
答: 之前的財(cái)務(wù)留下的爛賬,我接手的時候就是不平的。期初期末不平的話要怎么樣去調(diào)整?
請問,我上月做了一次預(yù)收想亂得分錄,這個月想沖銷這筆分錄,是應(yīng)該用紅字沖回,還是做一筆相反的分錄
答: 你好 ; 你不涉及損益科目。 直接相反分錄。 涉及損益科目做 紅字分錄
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師有個分錄:借:應(yīng)付紅字,貸:應(yīng)付藍(lán)字。怎么紅沖這筆分錄
答: 你好 這個是什么業(yè)務(wù)


鄒老師 解答
2016-08-08 15:46