?2月1日,向丙公司賒銷商品5000件,每件不含稅單價(jià)85元,由于是批量銷售,公司同意給丙公司20%的商業(yè)折扣,增值稅稅率為17%并且開具了增值稅專用發(fā)票。 分錄為何借方寫丙公司,而不是應(yīng)收賬款呢?還有這個(gè)商業(yè)折扣怎么算呢
大臉貓家的小小魚
于2016-08-08 16:28 發(fā)布 ??1117次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2016-08-08 16:36
借: 應(yīng)收賬款 397800
貸: 6001 主營業(yè)務(wù)收入 科目 340000
銷項(xiàng)稅額 科目 57800
那這個(gè)數(shù)字怎么算出來的啊,求解。詳細(xì)點(diǎn)哦,我笨
相關(guān)問題討論

您好,增值稅專用發(fā)票里面的單價(jià)是不含稅的單價(jià)。
2016-10-21 19:00:49

您好
請問您發(fā)票開具的時(shí)候點(diǎn)擊不含稅的總開票金額跟含稅開具的總金額一致吧
2019-10-18 21:11:05

1.借應(yīng)收賬款(200*3600*1.13+2320
貸主營業(yè)外收入200*3600+232 0/1.09
應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額200*3600*13%+2320/1.09*0.09
2019-10-05 13:08:43

借:在途物資1000*20+1000=21000
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額1000*20*0.13+1000*0.09=2690
貸:應(yīng)付賬款23690
2022-11-19 20:26:55

學(xué)員你好,分錄如下
借:在途物資1000*20+1000=21000
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額1000*20*0.13+1000*0.09=2690
貸:應(yīng)付賬款23690
2021-11-23 08:49:13
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鄒老師 解答
2016-08-08 16:30
鄒老師 解答
2016-08-08 16:37