幫老板朋友交兩個月社保 按照員工入職來做的 內(nèi)賬要把幫他付的所有費用收回 做什么分錄? 我做的登記時候 借:其他應(yīng)收 貸:管理費用 收到款項 借:庫存現(xiàn)金/銀行存款 貸:其他應(yīng)收 但是發(fā)現(xiàn)不對 費用增加應(yīng)該在借方啊 感覺哪里怪怪的 應(yīng)該怎么做?
彩色的小蘑菇
于2016-08-09 10:30 發(fā)布 ??735次瀏覽
- 送心意
曉海老師
職稱: 會計中級職稱
2016-08-09 10:44
借方紅數(shù)?什么意思?
另外:現(xiàn)在通過員工報銷把外賬一筆錢轉(zhuǎn)到內(nèi)賬上 內(nèi)賬如何做賬?這筆錢是不需要給員工的?
借:銀行存款 貸:?
可不可以專門設(shè)一個科目 在往來里面 直接登記所以從外賬直接轉(zhuǎn)來的款項?比如預(yù)收或者應(yīng)付或者其他應(yīng)付 其他哪個比較合適?
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你好,結(jié)轉(zhuǎn)費用時計入公司成本的是公司應(yīng)該發(fā)給員工的工資,是企業(yè)承擔(dān)的成本,應(yīng)該計入。個人的社保部分是個人領(lǐng)用工資后又繳納的社保,計入其他應(yīng)收款了,沒有計入成本
2017-12-21 17:49:09

你好!做其他應(yīng)收款,管理費用做借方紅數(shù)
2016-08-09 10:41:53

您好!是的。按平時報稅那樣操作就可以了,不用特地做分錄什么的。
2016-08-08 14:27:28

你好,這個到底是兩筆分錄錯誤了還是?
2018-03-29 10:11:21

你的分錄基本上是正確的,但是在處理電費的分錄時,應(yīng)該是借管理費用,貸銀行存款,因為電費是一項管理費用,支付電費后,銀行存款會減少。所以,你應(yīng)該借管理費用,貸銀行存款。
2023-07-24 15:51:21
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