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送心意

曉海老師

職稱會計中級職稱

2016-08-09 10:44

借方紅數(shù)?什么意思? 
另外:現(xiàn)在通過員工報銷把外賬一筆錢轉(zhuǎn)到內(nèi)賬上 內(nèi)賬如何做賬?這筆錢是不需要給員工的?
借:銀行存款 貸:?
可不可以專門設(shè)一個科目 在往來里面 直接登記所以從外賬直接轉(zhuǎn)來的款項?比如預(yù)收或者應(yīng)付或者其他應(yīng)付 其他哪個比較合適?

彩色的小蘑菇 追問

2016-08-09 10:46

額?哪個做法?設(shè)置哪個科目?麻煩詳細(xì)說一下
還有紅字管理費用麻煩詳細(xì)解釋下

曉海老師 解答

2016-08-09 10:41

你好!做其他應(yīng)收款,管理費用做借方紅數(shù)

曉海老師 解答

2016-08-09 10:45

你好!你的做法沒錯

曉海老師 解答

2016-08-09 10:48

借:其他應(yīng)收 貸:管理費用 ,財務(wù)軟件牽扯月末結(jié)轉(zhuǎn)一般不做貸方數(shù)

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你好,結(jié)轉(zhuǎn)費用時計入公司成本的是公司應(yīng)該發(fā)給員工的工資,是企業(yè)承擔(dān)的成本,應(yīng)該計入。個人的社保部分是個人領(lǐng)用工資后又繳納的社保,計入其他應(yīng)收款了,沒有計入成本
2017-12-21 17:49:09
你好!做其他應(yīng)收款,管理費用做借方紅數(shù)
2016-08-09 10:41:53
您好!是的。按平時報稅那樣操作就可以了,不用特地做分錄什么的。
2016-08-08 14:27:28
你好,這個到底是兩筆分錄錯誤了還是?
2018-03-29 10:11:21
你的分錄基本上是正確的,但是在處理電費的分錄時,應(yīng)該是借管理費用,貸銀行存款,因為電費是一項管理費用,支付電費后,銀行存款會減少。所以,你應(yīng)該借管理費用,貸銀行存款。
2023-07-24 15:51:21
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