
幫員工先墊付的社保,后面發(fā)工資收回了,為什么結(jié)轉(zhuǎn)費用后員工自己付的那份也會到公司成本里。例如銀行扣的時候是借 管理費用 615.37 其他應(yīng)收1185.64 貸:銀行存款1801.01 下個月我支付的時候是借 工資5000 貸庫存現(xiàn)金3814.36 其他應(yīng)收1185.64 結(jié)轉(zhuǎn)的時候工資就是公司的成本應(yīng)該是3814.36為什么還是5000
答: 你好,結(jié)轉(zhuǎn)費用時計入公司成本的是公司應(yīng)該發(fā)給員工的工資,是企業(yè)承擔(dān)的成本,應(yīng)該計入。個人的社保部分是個人領(lǐng)用工資后又繳納的社保,計入其他應(yīng)收款了,沒有計入成本
幫老板朋友交兩個月社保 按照員工入職來做的 內(nèi)賬要把幫他付的所有費用收回 做什么分錄? 我做的登記時候 借:其他應(yīng)收 貸:管理費用 收到款項 借:庫存現(xiàn)金/銀行存款 貸:其他應(yīng)收 但是發(fā)現(xiàn)不對 費用增加應(yīng)該在借方啊 感覺哪里怪怪的 應(yīng)該怎么做?
答: 你好!做其他應(yīng)收款,管理費用做借方紅數(shù)
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
前任會計做賬時,已經(jīng)用銀行存款支付的中標(biāo)服務(wù)費,可她做的分錄是(借:管理費用-辦公費 貸:庫存現(xiàn)金),支付的那筆銀行存款,她掛在其他應(yīng)收,我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),應(yīng)該怎么調(diào)賬,跨年了
答: 你好,這個到底是兩筆分錄錯誤了還是?


妍明 追問
2018-03-29 10:22
鄒老師 解答
2018-03-29 10:29
妍明 追問
2018-03-29 10:32
鄒老師 解答
2018-03-29 10:36