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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-08-09 16:17

不對吧,老師,現(xiàn)在是開發(fā)間接費用-辦公用品貸方有余額,而實際需要結轉的公雜費并沒有結轉,余額在借方。

鄒老師 解答

2016-08-09 16:05

借;開發(fā)間接費-公雜費      貸;開發(fā)間接費-辦公用品

鄒老師 解答

2016-08-09 19:08

借;開發(fā)間接費-辦公用品    貸;開發(fā)間接費-公雜費

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相關問題討論
你好!紅數(shù)調整一下就可以
2016-08-09 16:37:41
借;開發(fā)間接費-公雜費 貸;開發(fā)間接費-辦公用品
2016-08-09 16:05:43
同學您好,沒有蓋的話,就說明它根據(jù)就沒有用到這個貸款,那也參與分攤是不太合理的
2021-03-20 11:03:59
通常是在月末的時候,或者是項目完工的時候就轉到開發(fā)成本。因為你開發(fā)成本下面它分項目核算的,那你直接確定一個分配標準,把這些間接費用分別轉到各個項目的開發(fā)成本。
2022-01-05 12:01:35
你好,完工需要結轉到開發(fā)產(chǎn)品核算的
2019-07-18 16:39:50
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