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送心意

黃老師

職稱會計師

2016-08-10 10:26

老師,你好!請問那可以記負(fù)數(shù)到應(yīng)付賬款嗎?

小月 追問

2016-08-10 10:33

老師,我們是銀行付款給客戶,還記預(yù)收賬款嗎?不是預(yù)付賬款嗎?

黃老師 解答

2016-08-10 10:22

你好,計入預(yù)收賬款科目核算,有發(fā)票收沖減預(yù)收賬款科目

黃老師 解答

2016-08-10 10:30

最好按實(shí)際業(yè)務(wù)操作,預(yù)收賬款科目比較合適

黃老師 解答

2016-08-10 10:39

那就做預(yù)付賬款科目

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相關(guān)問題討論
你好,計入預(yù)收賬款科目核算,有發(fā)票收沖減預(yù)收賬款科目
2016-08-10 10:22:30
您好!可以的。如果不同日期的就分開吧。
2017-04-24 15:54:37
你好;? ? 你這個是什么問題的??
2022-12-15 10:07:42
是不是等到9月一起做呢
2016-08-24 10:33:31
如果你憑證吧發(fā)票上的費(fèi)用也一并賬務(wù)處理的話,可以放在后面做原始憑證
2018-09-07 15:22:04
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