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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-09-27 15:30

您好
根據(jù)您上個月的期末數(shù)錄入

田小小 追問

2020-09-27 15:37

我指的是我的這個庫存現(xiàn)金里的數(shù)怎么來的,和期初余額不一樣,是填錯了嗎?

bamboo老師 解答

2020-09-27 15:44

這個是您自己填寫的么

田小小 追問

2020-09-27 15:44

是我填錯了嗎?

bamboo老師 解答

2020-09-27 15:45

應(yīng)該是您填寫有誤

田小小 追問

2020-09-27 15:47

下面這行數(shù)不是我填的,這里應(yīng)該填的是起初余額是嗎?

bamboo老師 解答

2020-09-27 15:47

請問您這是什么表?

田小小 追問

2020-09-27 15:57

記賬憑證匯總表

bamboo老師 解答

2020-09-27 16:03

那期初數(shù)應(yīng)該根據(jù)上個月的期末數(shù)填寫

田小小 追問

2020-09-27 16:44

銀行存款的期初數(shù)是對的,可庫存現(xiàn)金的對不上應(yīng)該是填錯了吧?

bamboo老師 解答

2020-09-27 16:59

庫存現(xiàn)金的對不上應(yīng)該是填錯

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相關(guān)問題討論
您好 根據(jù)您上個月的期末數(shù)錄入
2020-09-27 15:30:41
同學(xué)你好 根據(jù)你的科目余額表的期末余額填寫
2020-09-27 16:43:38
您好,應(yīng)該是計算誤差,還有幾分錢,真正收現(xiàn)金不可能有幾分,因為需要計算銷項稅,所以會存在誤差,調(diào)管理費用就行了
2019-11-28 10:17:52
你好,那說明有一個是記錯的 先看原始憑證金額是多少 再看賬上金額
2019-11-28 10:10:52
你好,期初也要填的,要不然你結(jié)存的余額就不對了
2020-12-17 10:06:23
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