
公司中秋給上面領導送了螃蟹月餅,涉及到代扣代繳個人所得稅問題,我們不可能找領導要身份信息交個稅的,是否可以這樣操作,采購申請單上寫明送給某某業(yè)務往來單位上次問了老師說可以直接計入“銷售費用-業(yè)務招待費”而我咨詢稅務局,和稅務局說的也是購買了月餅來贈送業(yè)務單位,他們就說我們的這種是視同銷售第8條規(guī)定的,是視同銷售,要求繳納增值稅及附加稅、水利基金和印花稅哪個才是正確的?
答: 你們這個平時有賣食品類的嗎?買月餅來不賣不是嗎
業(yè)務招待費是根據(jù)具體部門做銷售費用-業(yè)務招待費或管理費用-業(yè)務招待費,那到進行納稅調(diào)整時業(yè)務招待費是把銷售費用-業(yè)務招待費和管理費用-業(yè)務招待費合并一起在算還是怎么算?
答: 對,把這些業(yè)務招待費匯總到一起計算。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
銷售部發(fā)生的業(yè)務招待費記入借銷售費用-業(yè)務招待費還是管理費用-業(yè)務招待費?
答: 統(tǒng)一計入管理費用-業(yè)務招待費


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2020-09-28 10:11
樸老師 解答
2020-09-28 10:13
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2020-09-28 10:21
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2020-09-28 10:31