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送心意

曉海老師

職稱會計中級職稱

2016-08-10 15:48

因為上月營改增的開票軟件1050上月入費用了,但6月末報稅1050抵頂了增值稅了,所以這月沖銷在貸方,我現(xiàn)在有點糊涂的是,月末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤應該是多少?

茉莉 追問

2016-08-10 15:53

現(xiàn)在借方匯總是33012.43,如果減去貸方1050應該是31962.43,我在結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤貸方管理費用是31962.43,但借貸各自匯總下來是33012.43,自己知道利潤表上肯定填的是31962.43,就是不知道哪錯了,

曉海老師 解答

2016-08-10 15:44

你好!除了月末結(jié)轉(zhuǎn)外,其他情況下一般不出現(xiàn)貸方數(shù)

曉海老師 解答

2016-08-10 16:01

你好!應該是用戶數(shù)在借方?jīng)_減這樣你按借方余額結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤就可以

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你好!除了月末結(jié)轉(zhuǎn)外,其他情況下一般不出現(xiàn)貸方數(shù)
2016-08-10 15:44:11
你好 可以試一下 數(shù)據(jù)/合并計算 功能
2020-01-20 17:27:42
這個漏計的費用,是否影響了利潤表呢?
2020-05-22 14:06:38
你好!匯算清繳的時候補上就可以,或者申請修改上期申報
2020-03-04 15:20:50
您好,按科目匯總表上的數(shù)字填寫 。
2017-05-10 09:33:32
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