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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-08-10 16:20

你好,需要轉(zhuǎn)入未交增值稅
借;原材料等科目   貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)    貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

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你好,需要轉(zhuǎn)入未交增值稅 借;原材料等科目 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2016-08-10 16:20:21
是的,如果是沒有認(rèn)證的話,就是放入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目,但是分錄不是這么寫的,而是借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款,下個(gè)月認(rèn)證了,借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng),貸應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。
2018-12-25 15:24:08
?你好;? 現(xiàn)在補(bǔ)轉(zhuǎn)出即可; 可以的;? ??
2022-06-02 10:49:43
你好,年末需要做轉(zhuǎn)未交增值稅,平時(shí),繳納增值稅可以直接計(jì)入已交稅金。
2019-03-12 11:41:31
借銷項(xiàng)稅額 貸進(jìn)項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅,借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅
2020-04-04 10:51:12
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