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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-09-29 14:23

你好,如果是一般納稅人
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。
按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目

強(qiáng)健的板栗 追問(wèn)

2020-09-29 14:24

老師,發(fā)票我可以先入賬后報(bào)銷嘛?謝謝老師

鄒老師 解答

2020-09-29 14:33

你好,發(fā)票可以先入賬,之后報(bào)銷的

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借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸:管理費(fèi)用
2021-01-16 22:46:43
你好,如果是一般納稅人 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目
2020-09-29 14:23:53
借管理費(fèi)用、辦公費(fèi)貸銀行存款。 需要抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2021-10-11 14:08:19
你好,如果是一般納稅人 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”科目,貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”科目。
2022-07-05 20:32:09
你好 3月時(shí)入賬了嗎 記費(fèi)用了嗎? ?要是記了就紅沖,再按發(fā)票入賬?
2022-04-01 10:37:54
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