
老師你好,建安業(yè),公司新中標的項目,按合同價轉讓給給了分包方,我方給業(yè)主方開100萬的發(fā)票,分包方給我方開100萬的發(fā)票,均為專票,因沒有稅額差,我方不交稅,工程款均走公戶,我方收取分包方管理費(走的是私戶,所以沒有開票),以上行為是否正確?新中標的項目是否必須要按合同或中標通知書暫估入賬?如是,工程結束時,實際工程款與暫估入賬的差額如何處置?
答: 同學你好 管理費不用單獨交,直接工程款里扣就行了 2.可以暫估入庫 收到發(fā)票的時候要全部紅沖暫估的,不能有差額
工程完工投入使用,但發(fā)票未收全且部分工程款未付,如何暫估入賬?
答: 按工程的決算書估價入賬
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,第5小題,調整分錄貸方為什么是在建工程,如果暫估入賬的金額就是原在建工程的實際成本,那辦理竣工結算后的金額和原計入在建工程實際成本有差異怎么辦?在建工程都沖減為0了,結算后多了或少了還往在建工程里記嗎比如,這道題,原暫估入賬的金額為68000,實際 成本也是68000,這里說明在建工程無余額??⒐そY算后的金額,如果是70000或65000怎么處理?
答: 就是你這個最開始已經(jīng)從在建工程轉到固定資產(chǎn)了,那么后面你結算的時候有差異,那么有差異的話有兩種處理,第一就是先放到在建工程,再從在建工程轉到固定資產(chǎn),還有另外一種就直接沖減或增加固定資產(chǎn)。
公司工程款是500萬,現(xiàn)在收到258萬,工程完工80%,年底發(fā)票該怎么開,支出去的款項,大多還沒收回發(fā)票,能做暫估入賬沖減成本嗎
老師你今天發(fā)現(xiàn)一個疑問,我司委托A建廠房,本月進度單是2000萬,我拿到進度單做暫估入賬了,請問一下暫估是 借 在建工程 貸 應付賬款A對嗎?還是貸 應付賬款-暫估應付款?


吳金四 追問
2020-09-29 17:27
樸老師 解答
2020-09-29 17:47