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送心意

王老師1

職稱會(huì)計(jì)從業(yè)資格

2020-09-29 17:13

這個(gè)是企業(yè)所得稅的視同銷售收入,視同銷售收入納入計(jì)算扣除限額的收入范圍內(nèi)的

小魚兒 追問

2020-09-29 17:17

那意思是不是就是在做題時(shí)  如果題中給出的是會(huì)計(jì)利潤  那是不是的先計(jì)算出企業(yè)所得稅上視同銷售的這部分收入-視同銷售的成本后的利潤  再加上會(huì)計(jì)利潤后的金額來計(jì)算扣除限額

王老師1 解答

2020-09-29 17:20

有些扣除限額用的假如是會(huì)計(jì)利潤的話,那你不能加企業(yè)所得稅視同銷售的收入減成本的,因?yàn)樗f的很明白,用的是比如會(huì)計(jì)利潤*12%,那就是會(huì)計(jì)利潤,和所得稅無關(guān)
如果某些扣除限額用的是收入的一定比例,比如收入的15%,收入的千分之五,那這時(shí)你在會(huì)計(jì)收入的基礎(chǔ)上再加上企業(yè)所得稅視同銷售收入

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相關(guān)問題討論
您好,在A105010填寫視同銷售數(shù)據(jù),自動(dòng)鏈接到A105000表單。
2020-06-13 23:50:03
這個(gè)是企業(yè)所得稅的視同銷售收入,視同銷售收入納入計(jì)算扣除限額的收入范圍內(nèi)的
2020-09-29 17:13:34
沒發(fā)票的費(fèi)用需要納稅調(diào)整
2018-11-10 19:50:00
他是讓你做納稅調(diào)整增加,期間費(fèi)用表里面還是會(huì)跟自己的報(bào)表對的上,只是做納稅調(diào)增而已
2016-04-28 10:09:04
是的,也 需要納稅調(diào)增的了。
2018-07-10 17:32:33
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