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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-08-12 16:05

老師,除了待攤費(fèi)用,還有什么科目可核算?

申屠虹旭 追問(wèn)

2016-08-15 09:24

那么會(huì)計(jì)分錄怎么做?我已完工交付使用。30萬(wàn)左右怎么攤呢?求詳細(xì)分錄和攤銷金額

申屠虹旭 追問(wèn)

2016-08-15 09:52

為什么倉(cāng)庫(kù)的頂棚更新不能計(jì)入在建工程,他不是也屬于固定資產(chǎn)嗎?

鄒老師 解答

2016-08-12 15:51

你好,計(jì)入待攤費(fèi)用科目核算。

鄒老師 解答

2016-08-12 21:23

你好,個(gè)人認(rèn)為待攤費(fèi)用核算比較合適

鄒老師 解答

2016-08-15 09:25

借;待攤費(fèi)用    貸;銀行存款等科目
借;管理費(fèi)用等科目   貸;待攤費(fèi)用

鄒老師 解答

2016-08-15 11:40

你好,更新過(guò)程如果符合以下兩個(gè)條件
使得資產(chǎn)使用壽命延長(zhǎng)2年以上
更新支出占原值50%以上
可以把固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入在建工程,更新支出計(jì)入在建工程成本,之后再轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)核算

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2020-02-25 12:14:05
你好可以計(jì)入管理費(fèi)用—福利費(fèi)。
2019-07-11 16:20:44
您好!不可以的。計(jì)入管理費(fèi)用-交際費(fèi)。
2017-04-06 11:40:47
借:管理費(fèi)用或待攤費(fèi)用或無(wú)形資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款
2015-10-13 21:52:11
借:原材料——A材料 280000 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)47600 貸:應(yīng)付賬款——C公司 327600
2021-11-28 14:04:03
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