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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2020-10-10 11:47

你好!這個直接0申報就好了。

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相關(guān)問題討論
你好!這個直接0申報就好了。
2020-10-10 11:47:14
你好 要把營業(yè)稅給扣除掉的
2019-01-10 13:59:39
你好,增值稅是價外稅不包含在計稅基礎(chǔ)之內(nèi),消費稅是價內(nèi)稅(計稅基礎(chǔ)包含稅款本身)。消費稅的計稅基礎(chǔ)和增值稅的計稅基礎(chǔ)都是不包含增值稅的,這里消費稅是對整個產(chǎn)品來講的消費稅,由受托方代收代繳,而增值稅是僅對于加工費的增值稅,所以增值稅是7000*17%。
2018-04-16 21:45:57
銷項稅額:是指納稅人提供應(yīng)稅服務(wù)按照銷售額和增值稅稅率計算的增值稅額。 進項稅額:是指納稅人購進貨物或者接受加工修理修配勞務(wù)和應(yīng)稅服務(wù),支付或者負擔(dān)的增值稅稅額。 第一個納稅人與第二個納稅人有什么區(qū)別?一個是提供服務(wù),一個是接受服務(wù)?這兩個增值稅怎么計算?
2015-10-05 10:58:11
小規(guī)模納稅人 應(yīng)納稅額=銷售額×征收率 銷售額=含稅銷售額÷(1+征收率) 第一個銷售額是不是沒含稅的銷售額? A公司4月份購買甲產(chǎn)品支付貨款10000元,增值稅進項稅額1700元,取得增值稅專用發(fā)票。銷售甲產(chǎn)品含稅銷售額為23400元。 它是第一次購買甲貨物的銷售額,還是銷售甲產(chǎn)品的銷售額?
2015-10-05 11:22:36
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