
上期未開(kāi)具發(fā)票,但是已在申報(bào)表中未開(kāi)具發(fā)票申報(bào)。本期開(kāi)票,申報(bào)稅款怎么申報(bào)?
答: 本月開(kāi)票,開(kāi)票收入就包含這筆收入,未開(kāi)票收入就負(fù)數(shù)申報(bào)
老師,這月需要沖紅發(fā)票,可是稅款已經(jīng)扣了,沖紅后再重新開(kāi)具的發(fā)票應(yīng)該怎么申報(bào)才能抵消
答: 你好,按正數(shù)發(fā)票減去負(fù)數(shù)發(fā)票的收入,稅額申報(bào),這樣紅字發(fā)票就自然起到了抵扣稅款的作用
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我們?cè)?月份開(kāi)具了一張11%的發(fā)票,但是在5月份申報(bào)稅款的時(shí)候沒(méi)有填這個(gè)收入,現(xiàn)在6月申報(bào)5月的稅,我們這張票的金額應(yīng)該填在哪行那列?
答: 你好,填在10%稅率里面,和10%的合計(jì)起來(lái)申報(bào)就好,

