
老師,我的發(fā)票想在下個(gè)月認(rèn)證,那么這個(gè)月做賬的時(shí)候,我做的科目是待認(rèn)證,那么我的發(fā)票是要附在這個(gè)月的賬上還是下個(gè)月的賬上呢
答: 您好,發(fā)票聯(lián)附在這個(gè)月,抵扣聯(lián)裝訂在認(rèn)證抵扣的那一個(gè)月
老師,我想問下未認(rèn)證的發(fā)票要怎么做賬,就是我們公司上個(gè)月就認(rèn)證了一部分發(fā)票還有一部分沒有認(rèn)證的,要掛什么科目
答: 你好!實(shí)務(wù)操做中一般是做帳的都認(rèn)證,如果不認(rèn)證當(dāng)月一般不做賬務(wù)處理
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
本期未認(rèn)證抵扣的發(fā)票如何做賬,進(jìn)項(xiàng)稅做哪個(gè)科目?后期認(rèn)證抵扣了又該如何做分錄?
答: 您好!計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 科目 后期認(rèn)證了從待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額科目

