老師,5月開了份發(fā)票,5月貨物出庫(kù)了,發(fā)票開錯(cuò)了,6月紅 問(wèn)
直接原分錄紅沖就行,沒有補(bǔ)開票就按未開票收入申報(bào)增值稅 答
老師 我們小規(guī)模納稅人,申報(bào)2季度增值稅,要先申報(bào) 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
@郭老師,收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)38.58,4月申報(bào)了增值稅,稅額 問(wèn)
可是你這個(gè)是銷項(xiàng)稅額呀,借銀行存款38.58 貸營(yíng)業(yè)外收入38.58÷1.0616 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)2.18 答
老師,稅賬庫(kù)存結(jié)存數(shù)量為0,由于小數(shù)點(diǎn)原因金額還結(jié) 問(wèn)
你好,你這個(gè)計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出就可以了。 答
老師,這個(gè)是依據(jù)哪個(gè)公式算來(lái)的,沒明白解析 問(wèn)
你好同學(xué)! 能否詳細(xì)說(shuō)一下你的問(wèn)題呢 目前只可以看到您引用的題目,但是無(wú)法看到相關(guān)的計(jì)算過(guò)程及答案解析 答

勞務(wù)費(fèi)10000,需要代扣勞務(wù)費(fèi)個(gè)稅1600,實(shí)際支付金額8400。對(duì)方開具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票的金額是8400,對(duì)嗎?有關(guān)勞務(wù)報(bào)酬的涉稅:勞務(wù)報(bào)酬金額10000,支付方需要代扣勞務(wù)費(fèi)個(gè)稅1600【(10000-10000*20%)*20%=1600】,實(shí)際支付金額10000-1600=8400。對(duì)方開具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票給公司的價(jià)稅合計(jì)金額是8400,對(duì)嗎?
答: 你好,如果精確計(jì)算,是不準(zhǔn)確
某企業(yè)雇用非本單位的員工提供了部分勞務(wù),且勞務(wù)金額較大。那么這些勞務(wù)費(fèi)的記賬依據(jù)是什么呢?是否涉稅?是否需要申請(qǐng)代開發(fā)票?又該如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢?
答: 你好 用發(fā)票給你們 同時(shí)代扣代繳個(gè)稅的。 個(gè)人代開發(fā)票會(huì)涉及增值稅附加稅個(gè)稅的繳納的。 分錄 :借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本或者管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)貸銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,勞務(wù)公司收勞務(wù)費(fèi)涉及哪些稅種,稅率分別是多少
答: 你好,增值稅3%,城建稅7%,教育費(fèi)及附加3%

