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星辰大海
于2020-10-14 12:23 發(fā)布 ??508次瀏覽
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2020-10-14 12:24
同學你好,就是說有0.5不需要再支付了?借,其他應付款0.5貸,營業(yè)外收入0.5
星辰大海 追問
2020-10-14 12:47
這個摘要要怎么寫?
立紅老師 解答
2020-10-14 13:06
同學你好,結轉不需要支付的應付款
微信里點“發(fā)現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
你好老師,黨建經費本來應該要入其他應付款而入錯管理費用
答: 同學分錄調整就可以了
生物科技公司購買的扳手硅膠u型條可以計入管理費用貸其他應付款法人嗎?貨物運輸費呢
答: 你好;? ?這個買來的用途是什么;這樣好判斷計入成本還是費用去 ;? ? 這個錢是老板墊付的嗎?? ?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師你看一下可以借其他應付款貸管理費用嗎,這樣做對不對
答: 您好,是什么樣的業(yè)務呢
老師我想問下招聘部主管出差取得的住宿費和通行費電子普票,勾選系統(tǒng)里勾選了,那是直接總賬錄入憑證:借:管理費用差旅費借:進項稅,貸:其他應付款—員工就可以了,還是需要增加所有供應商都要走應付系統(tǒng)里錄入發(fā)票?
討論
新辦的公司沒有開戶,發(fā)生費用借管理費用,貸其他應付款,后面怎么沖其他應付款呢?充的時候需要什么票據?
借管理費用開辦費貸其他應付款 老師我怎么把開辦費轉成前期投入 不計入當期損益呢
老師,去年付了一半的錢是一萬,發(fā)票對方開全款2萬的,我忘記做其他應付款了。今年再付一萬,但是發(fā)票在去年的賬本里。這樣要怎么做賬,也直接進管理費用嗎
2017年12月,會計計提了147萬管理費用,2018年4月收到業(yè)務發(fā)票,沖了100萬。 2019年5月又收到發(fā)票143萬元,會計不知道之前沖了100萬,于是又沖了計提的147萬,導致其他應付款借方有96萬元余額,請問該怎么調賬???
立紅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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星辰大海 追問
2020-10-14 12:47
立紅老師 解答
2020-10-14 13:06