
老師?酒店之前開的免稅,會(huì)務(wù)費(fèi)要補(bǔ)增值稅,補(bǔ)交增值稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做,實(shí)際是用留抵稅抵扣的 老師?之前加計(jì)扣除多了,現(xiàn)在沖銷,營業(yè)外收入申報(bào)時(shí)是負(fù)數(shù),可以填報(bào)表嗎? ??
答: 同學(xué)你好 生活服務(wù)業(yè)就是免稅的,為什么補(bǔ)
不滿九萬免增值稅。做賬:1、借:應(yīng)交稅費(fèi)增值稅。貸 營業(yè)外收入-補(bǔ)貼收入。 2、借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅。 貸 補(bǔ)貼收入。 3、借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅。 貸營業(yè)外收入-增值稅減免。 這3種哪種正確
答: 第三種
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅分錄怎么做?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-補(bǔ)貼收入 對嗎?
答: 你好,借固定資產(chǎn)一稅控機(jī),貸銀行存款


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2020-10-15 15:47
樸老師 解答
2020-10-15 15:53