
老師,8月份做了無(wú)票收入,9月份開了發(fā)票,這個(gè)賬務(wù)怎么處理
答: 你好,8月份,應(yīng)該是 借銀行存款 貸預(yù)收賬款‘’
老師,如果6月的收入是2萬(wàn),6月已經(jīng)開了發(fā)票,6月收了款,現(xiàn)在7月發(fā)現(xiàn)其實(shí)6月的收入是1萬(wàn),我們7月從公戶還了1萬(wàn)給客戶,那賬上收入怎么改?還有我們開了發(fā)票交了稅的又怎么弄?賬務(wù)怎么處理?
答: 還的這1萬(wàn),你要開紅字發(fā)票給客戶的,負(fù)數(shù)銷項(xiàng)稅
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師:我們單位7月做了無(wú)票收入,9月又開了發(fā)票。要怎么處理賬務(wù)?。?/p>
答: 您好,把7月的無(wú)票收入全額沖回去,再按9月的開的發(fā)票做賬即可。

