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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-08-17 19:29

那我做分錄時是不是應該借:應交稅費 應交增值稅進項稅  貸:營業(yè)外收入!但是當時交的時候是用現金交的丫,老師你能不能給我寫下整個分錄!謝謝了

鄒老師 解答

2016-08-17 19:25

你好,體現在應交稅費-應交增值稅的借方余額

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相關問題討論
你好,體現在應交稅費-應交增值稅的借方余額
2016-08-17 19:25:53
你好,實際工作中購買稅控設備 ,借:管理費用 貸:現金 ,全額抵扣時,借:應交稅費-減免稅款 貸:管理費用,你不需要用遞延收益科目。
2016-11-25 20:53:59
你好,借,應交稅費-未交增值稅 ,貸;應交稅費減免稅款 是這樣處理
2018-01-12 17:44:53
你好,你是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人。 借:管理費用—辦公費 貸:銀行存款 借:應交稅金—增值稅(減免稅額) 貸:管理費用
2019-09-24 14:01:25
可以的,可以抵扣的
2022-02-11 09:57:23
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