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送心意

黃老師

職稱會計師

2016-08-18 10:46

就是查不到答案,這個是15年的賬目之前的會計沒有弄好,結(jié)果6月份的會計余額是160元,可是銀行打出來的數(shù)據(jù)是321.17.之前的會計也沒有銀行的對賬單,銀行業(yè)注銷了。賬目接不上去,查不到到底發(fā)生了什么業(yè)務(wù)。我要怎么能讓對賬單和會計賬目平呢?

黃老師 解答

2016-08-18 10:43

你好,要看看之前銀行發(fā)生了什么業(yè)務(wù)才知道怎么入賬

黃老師 解答

2016-08-18 12:00

沒有每個月打印對賬單的嗎?先核對每個月的余額,查下是哪個月出具問題,再回想下出錯那個月大致扣了哪些費用,如果差比較小的數(shù)據(jù)就入財務(wù)費用吧

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你好,要看看之前銀行發(fā)生了什么業(yè)務(wù)才知道怎么入賬
2016-08-18 10:43:15
那你意思就是會計給你交接的時候 銀行流水上的和你銀行會計賬上的不相符 有400元未達賬項 那你這400最后你接手沒有登記財務(wù)帳嗎
2020-02-16 16:57:48
你好,你把原因找出來之后,處理完畢在核實。在年度中間出現(xiàn)負數(shù)你已經(jīng)結(jié)賬的話那也只能那樣了。只要不是年末一般不要緊
2020-02-16 16:20:22
有未達賬項也不能銀行為負數(shù) ,檢查 找一下負數(shù)的原因 ,找到原因 再處理
2020-02-16 16:04:46
銀行的按銀行的減去或者加上
2019-03-30 14:55:13
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