老師您好 公司其他應(yīng)付款下掛賬1100萬(wàn) 是暫估成 問(wèn)
可以的,當(dāng)年的賬就可以那樣沖 答
個(gè)稅的手續(xù)費(fèi)到底是放其他業(yè)務(wù)收入還是營(yíng)業(yè)外收 問(wèn)
若要繳增值稅,入其他業(yè)務(wù)收入 答
老師 您好 22年的費(fèi)用不夠 稅局查賬讓補(bǔ)稅 現(xiàn)在 問(wèn)
你好不可以的,一看就不行的 答
老師,平時(shí)有交易往來(lái)的客戶,如果不是我們工廠的貨, 問(wèn)
你好,本身這個(gè)不是你們的業(yè)務(wù),你們開(kāi)了發(fā)票就屬于虛開(kāi)發(fā)票。這個(gè)操作本身就是違法的。 答
老師,公司為小規(guī)模,2024年A公司與B公司簽了軟件著 問(wèn)
那個(gè)應(yīng)該計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)科目 答

老師,我們9月份多開(kāi)了一張普通發(fā)票,忘了作廢,這個(gè)月只能沖紅。這筆稅是要先交,10月份再遞減。那這筆記賬要計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎?
答: 您好,建議計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
老師,銷項(xiàng)發(fā)票作廢,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入要負(fù)數(shù)吧,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本怎么處理
答: 你好,不用做收入的分錄就是了,如果做了,就沖銷
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請(qǐng)問(wèn)上月開(kāi)了發(fā)票,這個(gè)月作廢發(fā)票,上月的分錄:借:銀存18000,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入17821.78,應(yīng)交增值稅178.22,如果這個(gè)月作廢發(fā)票原分錄紅字,銀行存款余額對(duì)不上,要怎么做分錄?
答: 你好,你紅沖之前的分錄的呢,銀行存款余額對(duì)不上,這個(gè)是怎么回事呢?


繆 追問(wèn)
2020-10-19 11:04
路老師 解答
2020-10-19 11:08
繆 追問(wèn)
2020-10-19 11:12