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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-10-19 12:13

你好,是的,是這樣處理的 

芳草 追問

2020-10-19 12:24

老師,為什么利潤表和科目余額表的數(shù)據(jù)不一樣呢,正好差560

鄒老師 解答

2020-10-19 13:00

你好,你是指利潤表什么數(shù)據(jù)與科目余額表的什么數(shù)據(jù)相差560呢?

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相關問題討論
你好,是的,直接抵減的話是可以的。
2021-11-28 11:47:35
你好 借管理費用辦公費 貸銀行 需要抵扣借應交稅費應交增值稅減免稅款 借管理費用負數(shù)
2021-11-28 11:50:08
你好,借應交稅費-未交增值稅 貸銀行存款 是這樣做分錄
2018-01-25 10:59:31
您好,一般納稅人公司繳納上個月增值稅784元。分錄是借:應交稅費-未交增值稅784 貸:銀行存款784。
2019-05-31 23:47:45
您好,對的,就是這個分錄的
2022-05-24 09:57:47
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