
老師您好,因前期月份支付的費(fèi)用沒有發(fā)票,但是做了費(fèi)用處理,現(xiàn)在年底補(bǔ)了發(fā)票,要怎么處理 是不是把之前的憑證沖紅 再按新收到的發(fā)票做費(fèi)用處理呢
答: 你好!是的,就是這樣做
已支付但未收到發(fā)票怎樣在賬上確認(rèn)費(fèi)用?憑證怎樣做?
答: 借管理費(fèi)用貸銀行存款 發(fā)票,到了之后借應(yīng)付賬款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
這個(gè)月20號(hào)支付保險(xiǎn)費(fèi)發(fā)票沒到先做憑證了 今天收到發(fā)票 怎么做憑證
答: 收到發(fā)票把沒發(fā)票的分錄紅沖按發(fā)票入賬。

