
2018年9月預(yù)付2019年1月參加香港展,這個費(fèi)用到2019年9月才收到資料,賬務(wù)一直沒有在處理,現(xiàn)在都2020年10月了,要怎么處理呢
答: 你好,就直接按照收到的款項(xiàng)清單 借:費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款
2019年12月預(yù)付材料款,2020年1月收到材料,這里涉及的賬務(wù)怎么處理
答: 您好 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問收到預(yù)付款,后面客戶不合作了。這筆費(fèi)用怎么入賬?
答: 您好1這個款公司打算怎么處理,是退回去還是怎么樣。
采用預(yù)付款采購材料的企業(yè),已經(jīng)收到材料驗(yàn)收入庫,改為收到發(fā)票,怎么做賬務(wù)處理
老師,比如說甲方給付預(yù)付款,我用預(yù)付款支付了一部分勞務(wù)費(fèi)和材料費(fèi),這些用轉(zhuǎn)到成本里面嗎?預(yù)付款不是不用確認(rèn)收入的嘛


22年注會協(xié)議班 朱陳誠 追問
2020-10-20 11:02
宇飛老師 解答
2020-10-20 11:06