
我把以前年度記入研發(fā)支出-資本化支出的想轉(zhuǎn)入費(fèi)用化支出,直接轉(zhuǎn)入利潤分配未分配利潤不用以前年度損益調(diào)整可以嗎,我家小規(guī)模,另外調(diào)整后該怎么調(diào)整才能抵減今年的利潤呢調(diào)整后資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期初加本年就不等于期末了該怎么調(diào)整啊
答: 你好,同學(xué)。 你這調(diào)整了以前年度損益調(diào)整,不等這是正常的。
您好,我公司開發(fā)軟件,現(xiàn)在跨2年了,之前都放研發(fā)支出-資本化支出,現(xiàn)在確定是研發(fā)失敗,我現(xiàn)在怎么操作呢?可以通過以前年度損益調(diào)整嗎?
答: 資本化不了的直接計(jì)入管理費(fèi)用
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好,1月份用了以前年度損益調(diào)整科目 那么月末資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表不平,老師,報(bào)表需要會(huì)計(jì)手動(dòng)調(diào)整嗎?軟件應(yīng)該是不平的?
答: 你好,學(xué)員,這個(gè)不平,是不是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽不平
我的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系不對(duì) 差著一個(gè)計(jì)入以前年度損益調(diào)整的一個(gè)數(shù)怎么辦
#提問#老師問一下上年度因?yàn)橛幸郧澳甓葥p益調(diào)整科目發(fā)生額,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系不對(duì),需要調(diào)整嗎
老師好!計(jì)提的上年的所得稅,走的是以前年度損益調(diào)整,資產(chǎn)負(fù)債表是不是調(diào)整報(bào)表得期初數(shù)就行了?
老師,用以前年度損益調(diào)整的科目是不是會(huì)影響資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表之間的勾稽關(guān)系?


小魚兒 追問
2020-10-21 09:51
小魚兒 追問
2020-10-21 09:56
陳詩晗老師 解答
2020-10-21 10:06
小魚兒 追問
2020-10-21 10:20
陳詩晗老師 解答
2020-10-21 10:22