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送心意

劉老師

職稱中級會計(jì)師

2016-08-20 12:01

你這個題出得不怎么好,,概念有點(diǎn)不清晰,,,條件也不齊
如果征稅率是17%
全部銷售額818=內(nèi)銷+出口

那內(nèi)銷=全部銷售額818-126.32*6.46=818-816=2
當(dāng)月銷=2*0.17=0.34好像不太合理,,把818全部當(dāng)成出口,沒內(nèi)銷,那就是當(dāng)期銷項(xiàng)稅是0
當(dāng)期應(yīng)納增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出=0-(76+56-56)-500*(0.17-0.14)=0-76-15=-61

留抵61,,那就表示不用納稅,,所以當(dāng)期應(yīng)納增值稅是0

當(dāng)期免抵退稅額=500*0.14=70

應(yīng)退61

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相關(guān)問題討論
同學(xué),你好 你是要算增值稅嗎?
2023-11-12 13:55:17
你好,是委托加工環(huán)節(jié)的消費(fèi)稅??
2023-12-20 16:45:31
貸款嗎?可以一個人抵扣百分之百也可以兩個人分別抵扣50%。
2024-02-18 21:16:11
你這個題出得不怎么好,,概念有點(diǎn)不清晰,,,條件也不齊 如果征稅率是17% 全部銷售額818=內(nèi)銷+出口 那內(nèi)銷=全部銷售額818-126.32*6.46=818-816=2 當(dāng)月銷=2*0.17=0.34好像不太合理,,把818全部當(dāng)成出口,沒內(nèi)銷,那就是當(dāng)期銷項(xiàng)稅是0 當(dāng)期應(yīng)納增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出=0-(76+56-56)-500*(0.17-0.14)=0-76-15=-61 留抵61,,那就表示不用納稅,,所以當(dāng)期應(yīng)納增值稅是0 當(dāng)期免抵退稅額=500*0.14=70 應(yīng)退61
2016-08-20 12:01:52
你好,可以把問題完整的列出來嗎,包括圖片,公式,原題目等 如果我無法回答,其他老師也可以看到的
2023-08-17 11:13:27
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