
老師你好現(xiàn)在財(cái)務(wù)報(bào)表都是季報(bào)了那我比如申報(bào)9月份印花稅的話是10月份申報(bào),10月份扣款,那么在提供三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候利潤(rùn)表的稅金及金額加上9月份的金額嗎,因?yàn)槭?0月份才交這部分錢
答: 是的,是的,9月計(jì)提這個(gè),
這邊有一個(gè)企業(yè)七月的印花稅少申報(bào)了昨天才發(fā)現(xiàn),年度財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表中的印花稅是按應(yīng)收的填報(bào)還是實(shí)際少交的數(shù)額填報(bào)呢
答: 您好!這個(gè)按你實(shí)際交了多少做多少。不過現(xiàn)在跨年了計(jì)入以前年度損益。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們繳納印花稅的時(shí)候是計(jì)提到管理費(fèi)用的,但是填國(guó)稅財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候,印花稅是體現(xiàn)再利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)稅金里的,我該怎么填呢,
答: 您好,這種情況分兩種方法處理,一此表中的印花稅不填寫,二此表中的印花稅按記入管理費(fèi)用的金額填寫,然后再填寫管理費(fèi)用的時(shí)候減去這個(gè)印花稅。建議按一處理。


怕孤單的綠草 追問
2020-10-21 14:01
maize老師 解答
2020-10-21 14:03