
用用友軟件做賬流程是不是:先填憑證,審核憑證,記賬,再把工資.固定資產(chǎn)折舊后生成憑證結(jié)賬,然后才能在總賬那結(jié)賬并做月末結(jié)賬,打印報(bào)表后才能申報(bào)國(guó)稅和地稅
答: 你好!如果是推定生成憑證的話應(yīng)該先辦理固定資產(chǎn)和工資模塊兒,后再審核記賬
用友T3軟件,固定資產(chǎn)當(dāng)月已經(jīng)計(jì)提折舊,并生成了憑證,自己也審核了該憑證,在總賬中記賬并月末轉(zhuǎn)賬了,生成了對(duì)應(yīng)期間損益??傎~月末結(jié)賬時(shí),提醒固定資產(chǎn)未月末結(jié)賬,因?yàn)橐呀?jīng)生成了憑證,便直接點(diǎn)了固定資產(chǎn)月末結(jié)賬,然后回總賬系統(tǒng)月末結(jié)賬,請(qǐng)問(wèn)這樣會(huì)不會(huì)有什么影響,因?yàn)闆](méi)有先固定資產(chǎn)結(jié)賬。
答: 你好,同學(xué)。 這不會(huì)有影響。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我用了用友軟件了,記賬流程是否如下:每天梳理發(fā)生的業(yè)務(wù),然后用用友做記賬憑證,然后把記賬憑證打印出來(lái),把原始憑證黏貼上去。一直如此,到月末,做一下轉(zhuǎn)賬憑證并打印出來(lái)(無(wú)需黏貼憑證)。然后就記賬、生成會(huì)計(jì)報(bào)表、結(jié)賬。是不是這個(gè)流程?麻煩老師您仔細(xì)看一下,謝謝!
答: 是的,月未的轉(zhuǎn)帳憑證有些也要附件的,如生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn),銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證都應(yīng)該自制附件.


曉海老師 解答
2016-08-21 21:29
曉海老師 解答
2016-08-21 22:04