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送心意

羅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-10-28 13:25

如果發(fā)票數(shù)量少,或者每月都能保證記賬的發(fā)票都認(rèn)證抵扣,可以不用記賬到待認(rèn)證科目的

小茗同學(xué) 追問

2020-10-28 16:27

拿到發(fā)票多久去認(rèn)證呢?如果拿到發(fā)票還未認(rèn)證入賬了進(jìn)項稅額,但是次月都沒認(rèn)證這種情況怎么處理?

羅老師 解答

2020-10-28 17:34

發(fā)票認(rèn)證現(xiàn)在沒有期限規(guī)定了
申報和記賬可以不一樣的

小茗同學(xué) 追問

2020-10-28 17:45

那結(jié)算處已經(jīng)多出的,預(yù)備留抵次月的呢?賬務(wù)上就不入賬了嗎?還是怎么操作

羅老師 解答

2020-10-29 09:35

本月已記賬未抵扣,下月認(rèn)證抵扣即可

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你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20
是的,你描述的完美無缺。除此之外,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),借,應(yīng)交稅費未交增值稅(轉(zhuǎn)入未交增值稅),貸,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)入未交增值稅),也是類似的原則。
2023-03-14 10:59:01
同學(xué)你好 是的,是當(dāng)月認(rèn)證的
2020-09-25 13:49:41
要先把進(jìn)項稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
您好 就是前期有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02
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