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送心意

羅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-10-28 13:25

如果發(fā)票數(shù)量少,或者每月都能保證記賬的發(fā)票都認證抵扣,可以不用記賬到待認證科目的

小茗同學 追問

2020-10-28 16:27

拿到發(fā)票多久去認證呢?如果拿到發(fā)票還未認證入賬了進項稅額,但是次月都沒認證這種情況怎么處理?

羅老師 解答

2020-10-28 17:34

發(fā)票認證現(xiàn)在沒有期限規(guī)定了
申報和記賬可以不一樣的

小茗同學 追問

2020-10-28 17:45

那結算處已經(jīng)多出的,預備留抵次月的呢?賬務上就不入賬了嗎?還是怎么操作

羅老師 解答

2020-10-29 09:35

本月已記賬未抵扣,下月認證抵扣即可

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相關問題討論
你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20
是的,你描述的完美無缺。除此之外,應交稅費應交增值稅(轉出未交增值稅),借,應交稅費未交增值稅(轉入未交增值稅),貸,應交稅費應交增值稅(轉入未交增值稅),也是類似的原則。
2023-03-14 10:59:01
同學你好 是的,是當月認證的
2020-09-25 13:49:41
要先把進項稅結轉至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉出
2019-01-18 15:47:38
您好 就是前期有進項稅額轉出 現(xiàn)在寫在借方結平
2022-12-23 13:38:02
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