
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅(銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)的差額)?? 進(jìn)項(xiàng)稅額就是當(dāng)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)是嗎
答: 同學(xué)你好 是的,是當(dāng)月認(rèn)證的
你好,請(qǐng)問在計(jì)算本月應(yīng)交增值稅額時(shí),報(bào)銷差旅費(fèi)的飛機(jī)票中包含的增值稅能從當(dāng)期銷項(xiàng)稅額中減去嗎?
答: 你好 是的。 飛機(jī)票 這個(gè)有行程單是可以計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅來抵扣銷項(xiàng)稅的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)跟銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出多交增值稅,進(jìn)大于銷的差額再借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出多交增值稅,對(duì)嗎?謝謝!
答: 同學(xué)你好,你的處理是對(duì)的。


學(xué)堂用戶135 追問
2020-10-30 14:31
meizi老師 解答
2020-10-30 14:38
學(xué)堂用戶135 追問
2020-10-30 15:09
meizi老師 解答
2020-10-30 15:14
學(xué)堂用戶135 追問
2020-10-30 15:18
meizi老師 解答
2020-10-30 15:21