老師,我們產(chǎn)品前期成本沒有核算出來,到今年7月份才核算出來,哪進(jìn)銷存系統(tǒng)里我需要重新按成本錄入么?之前是直接暫估入庫,暫估出庫,沒有走進(jìn)銷存軟系統(tǒng),還有我只需要沖減暫估的成本就行了,其他的不用做了是吧?謝謝老師
強(qiáng)健的板栗
于2020-10-31 14:42 發(fā)布 ??694次瀏覽
- 送心意
maize老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-10-31 14:52
進(jìn)銷存系統(tǒng)里我需要重新按成本錄入 你這個(gè)之前不是沒有輸入嗎,那這個(gè)現(xiàn)在需要輸入進(jìn)去,之后這個(gè)賬上這個(gè)暫估入庫需要沖掉,
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進(jìn)銷存系統(tǒng)里我需要重新按成本錄入 你這個(gè)之前不是沒有輸入嗎,那這個(gè)現(xiàn)在需要輸入進(jìn)去,之后這個(gè)賬上這個(gè)暫估入庫需要沖掉,
2020-10-31 14:52:44

您好,建議統(tǒng)一在7月份錄入,然后沖紅之前暫估的。
2020-11-17 09:53:24

暫估入庫:
借:原材料
貸:應(yīng)付賬款——暫估/無票(XX供應(yīng)商 )
下月初暫估回沖:
(1)紅字沖回暫估入庫
借:原材料
貸:應(yīng)付賬款——暫估/無票(XX供應(yīng)商 )
(2)收到發(fā)票,做入庫處理
借:原材料
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)付賬款——XX供應(yīng)商
2018-05-23 08:49:25

你好,之前結(jié)轉(zhuǎn) 的成本數(shù)據(jù)有錯(cuò)誤嗎?
2018-10-16 10:21:10

你好,我在了,不是的,銷售開票還是要重新做憑證,原來為開票的憑證要沖紅的,暫估的可以開票的
2018-08-27 18:07:07
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強(qiáng)健的板栗 追問
2020-10-31 15:00
maize老師 解答
2020-10-31 15:06