
借銀行存款,貸其他應(yīng)收款,在資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)收款欄怎么是負(fù)數(shù)
答: 可能是開(kāi)始借支的時(shí)候沒(méi)有記載
老師 請(qǐng)問(wèn)一下兩個(gè)問(wèn)題 1. 我們公司2020年6月賣到國(guó)外一批貨物 并且在當(dāng)年的12月份收到款了 金額為 2萬(wàn) 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么做分錄呢?2. 因?yàn)樯弦蝗巫龅臅?huì)計(jì)分錄是 借:銀行存款 20000 貸:其他應(yīng)收款 20000 只做了 這一筆分錄 所以資產(chǎn)負(fù)債表的其他應(yīng)付款這個(gè)項(xiàng)目一直是有 這一筆 20000 但實(shí)際上我們公司是已經(jīng)收到了款的 那需要怎么調(diào)賬呢?
答: 你好 1、借銀行存款 貸收入 2、調(diào)整的話 借其他應(yīng)付款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,資產(chǎn)負(fù)債表上的哪個(gè)科目加起來(lái),才能和實(shí)際銀行存款數(shù)相符呢?我做出來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表和實(shí)際銀行存款數(shù)不對(duì),我用的是期末余額+其他應(yīng)收款+應(yīng)收賬款 和銀行存款對(duì)比,還是差1000來(lái)塊錢才能相等呢
答: 你好,資產(chǎn)負(fù)債表的銀行存款的期末余額是需要和實(shí)際銀行存款數(shù)對(duì)應(yīng)起來(lái)的。


張鈺珺琪 追問(wèn)
2020-11-01 15:31
答疑蘇老師 解答
2020-11-01 15:33
張鈺珺琪 追問(wèn)
2020-11-01 15:37
答疑蘇老師 解答
2020-11-01 15:38
張鈺珺琪 追問(wèn)
2020-11-01 15:42
答疑蘇老師 解答
2020-11-01 15:42
張鈺珺琪 追問(wèn)
2020-11-01 15:45
答疑蘇老師 解答
2020-11-01 15:45