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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-11-04 12:21

你好    你們按貨物名稱來開票給他們。 他們是全款賠償嗎 

Fay 追問

2020-11-04 12:22

應該是全款賠償,如果要開票開普票?

Fay 追問

2020-11-04 12:22

不能開專票吧?

meizi老師 解答

2020-11-04 12:23

你好   開普票就行了。 如果對方是小規(guī)模的話 。      

Fay 追問

2020-11-04 12:27

未來用倉租和管理費抵款

meizi老師 解答

2020-11-04 12:29

你好     到時你做 借主營業(yè)務成本或者費用  貸應付賬款   借應付賬款 貸其他應收款 這樣對沖就行了。   

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相關問題討論
你好? ? 你們按貨物名稱來開票給他們。 他們是全款賠償嗎?
2020-11-04 12:21:36
借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
2017-09-27 10:28:55
借銀行存款貸主營業(yè)務收入應交稅費。借庫存商品應付賬款,借主營業(yè)務成本貸庫存商品。
2021-07-13 10:19:27
你好,供應商給你開發(fā)票了嗎?算是你們的收入就行了
2020-06-22 15:47:09
老師,如果用個別計價法,那是月末的時候做一筆結轉銷售成本的分錄,還是賣出一臺后就立馬結轉一次呢?
2020-06-22 15:30:17
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