
問:老師,我想請教您一個(gè)問題,就是如果對方拿房子抵工程款給我們,然后我們直接把房子給材料供應(yīng)商抵材料款了,我們公司做帳流程怎么走?[抱拳]答: 三房簽訂抵賬協(xié)議 然后根據(jù)抵賬協(xié)議同時(shí)沖減應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款!問:好的,謝謝老師!如果我們不抵賬,自己留著,是做固定資產(chǎn)嗎?那房子是放到公司名下嗎?放到股東名下可以嗎?
答: 您好,只有放公司名下才能沖應(yīng)收賬款,在股東名下,掛應(yīng)收股東往來款。
老師,我們公司做的裝飾工程,業(yè)主差我們工程款以房抵款,但是老板說把房子放自己的明下,不作為公司的固定資產(chǎn),請問怎么處理,這樣是不是就會一直掛賬應(yīng)收賬款。
答: 你好 是的 要掛應(yīng)收賬款 但是掛老板其他應(yīng)收款 老板要拿錢來沖這個(gè)應(yīng)收賬款 因?yàn)榉孔咏o他了
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
一個(gè)工程款 之前的會計(jì) 收到普通發(fā)票付款時(shí) 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 ,在結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的時(shí)候 借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程 ,這個(gè)工程款現(xiàn)在又一筆新付款 我是需要沖掉以前的應(yīng)付賬款嗎
答: 你好,收到發(fā)票應(yīng)當(dāng)是計(jì)入在建工程核算,而不是通過應(yīng)付賬款借方核算的

