
問:老師,我想請教您一個問題,就是如果對方拿房子抵工程款給我們,然后我們直接把房子給材料供應商抵材料款了,我們公司做帳流程怎么走?[抱拳]答: 三房簽訂抵賬協(xié)議 然后根據(jù)抵賬協(xié)議同時沖減應收賬款和應付賬款!問:好的,謝謝老師!如果我們不抵賬,自己留著,是做固定資產(chǎn)嗎?那房子是放到公司名下嗎?放到股東名下可以嗎?
答: 您好,只有放公司名下才能沖應收賬款,在股東名下,掛應收股東往來款。
應收賬款,應付賬款,預付賬款,預收賬款,固定資產(chǎn)在資產(chǎn)負債表腫如何填列
答: “固定資產(chǎn)”項目,應根據(jù)“固定資產(chǎn)”科目的期末余額,減去“累計折舊”和“固定資產(chǎn)減值準備”科目期末余額后的金額填列。
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
一個工程款 之前的會計 收到普通發(fā)票付款時 借:應付賬款 貸:銀行存款 ,在結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的時候 借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程 ,這個工程款現(xiàn)在又一筆新付款 我是需要沖掉以前的應付賬款嗎
答: 你好,收到發(fā)票應當是計入在建工程核算,而不是通過應付賬款借方核算的
購入固定資產(chǎn)400萬??钍枪蓶|付的。 借:固定資產(chǎn)400,貸:應付賬款400 借:應付賬款 400 貸:? (實收資本? 其他應付款?)
本公司收到政府專項資金,收到時借銀行存款,貸專項應付款,現(xiàn)在固定資產(chǎn)完工,在建工程全部轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),這筆專項應付款應該怎么做賬
請問提供給客戶看的報表,一般應收賬款占收入多少比例?應付賬款占收入比例?存貨占收入比例?資金占收入比例?工資占收入比例?固定資產(chǎn)占收入比例?
公司注銷,應收賬款和預付賬款還有應付賬款,固定資產(chǎn)都有數(shù)據(jù),怎么憑證才能吧數(shù)據(jù)調(diào)沒有?。??

