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送心意

銘銘老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-11-05 17:15

同學你好!
1.全額征稅是按發(fā)票的不含稅金額征稅。
2.差額征稅是按(含稅金額-另外支付的金額)/(1+征稅率),就是把差額部分的含稅收入轉(zhuǎn)成不含稅收入來征稅。

起風了 追問

2020-11-05 17:17

老師,那張增值稅普通發(fā)票我們現(xiàn)在是已經(jīng)收到了并且已經(jīng)入賬了,由于勞務(wù)派遣公司把差額征稅弄成了全額征稅,您看可不可以讓勞務(wù)派遣公司紅沖這張發(fā)票呢,紅沖的話,增值稅普通票且不是當月的,還需要寄回嗎

銘銘老師 解答

2020-11-05 17:21

同學你好!
如果你已經(jīng)記賬了就不用寄回了,沒有記賬的話需要寄回。

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同學你好! 1.全額征稅是按發(fā)票的不含稅金額征稅。 2.差額征稅是按(含稅金額-另外支付的金額)/(1%2B征稅率),就是把差額部分的含稅收入轉(zhuǎn)成不含稅收入來征稅。
2020-11-05 17:15:13
借銀行存款, 貸主營業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費、簡易計稅, 借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)交稅費、簡易計稅, 貸銀行房款等。
2023-06-27 17:44:36
?(1)全額確認收入與銷項稅額 借:銀行存款 ? ? ? 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費———應(yīng)交增值稅(銷項稅額) ? (2)確認可扣減的成本費用及“銷項稅額抵減” 借:主營業(yè)務(wù)成本 ? ? ? 應(yīng)交稅費———應(yīng)交增值稅(銷項稅額抵減) ? ? ? 貸:銀行存款 (3)月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費———未交增值稅
2023-09-07 13:09:57
同學你好 填寫差額納稅的就可以了
2023-06-28 09:19:18
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