
公司增前,新股東就把錢打進公司帳戶了,當(dāng)時做的分錄是借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款,現(xiàn)在增資流程完成了。新股東打進的錢,一部分是增資款,一部分是資本公積,但是增資時的股東決議是沒有說明資本公積的,4月份增資完成后的分錄是 借:其他應(yīng)付款 貸實收資本 ,哪現(xiàn)在把另外一部分的轉(zhuǎn)成資本公積可以嗎?分錄怎么做?
答: 你好,可以滴 借;實收資本 貸資本公積
老師,請問我我發(fā)現(xiàn)17年得一次分錄 借:銀行存款10000 貸:資本公積10000 里資本公積科目記錯了,應(yīng)該計入其他應(yīng)付款里,也就是本應(yīng)該是借:銀行存款10000 貸 其他應(yīng)付款10000的,請問老師我今年應(yīng)該怎么正確的調(diào)整過來啊
答: 你好 先沖掉之前做的分錄,然后做正確分錄即可
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師我們公司以前沒有資本公積這個科目。做的是借:銀行存款 貸其他應(yīng)付款現(xiàn)在要從新建賬。應(yīng)該怎么做呢
答: 沒有資本公積這個業(yè)務(wù)也很正常 如果之前因為錯誤把應(yīng)當(dāng)計入資本公積的計入了其他應(yīng)付款 做一筆調(diào)整分錄 借;其他應(yīng)付款 貸;資本公積
老師,收到投資人投資款500萬,借:銀行存款 500,貨:其他應(yīng)付款500,事務(wù)所出具驗資報告寫著銀行收到500萬,其中125計入實收資本,375萬計入資本公積,要怎么處理這分錄?
老師之前股東投錢入公司掛的借款,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款--XX,現(xiàn)在可以直接把借款轉(zhuǎn)成投資款借其他應(yīng)付款,貸資本公積嗎?
老師,收到投資人投資款500萬,借:銀行存款 500,貨:其他應(yīng)付款500,事務(wù)所出具驗資報告寫著銀行收到500萬,其中125計入實收資本,375萬計入資本公積,要怎么處理這分錄?

