
1\\我司收到電子商業(yè)匯票,分錄為,借:應(yīng)收票據(jù)--商業(yè)承兌匯票,貸,應(yīng)收賬款-XX公司.2\\背書給另一個公司,借:應(yīng)付賬款-XX公司,貸:應(yīng)收票據(jù)--商業(yè)承兌匯票,以上分錄對嗎
答: 你好,是的,是這樣處理的
收到銀行承兌匯票,再用銀行承兌匯票付貨款會計分錄借:應(yīng)收票據(jù) 貸:應(yīng)收賬款借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)收票據(jù)匯票到期后的會計分錄
答: 匯票到期不是你們處理了,你們只要做這兩步
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
客戶付給我的承兌匯票我借:應(yīng)收票據(jù) 貸:應(yīng)收賬款 ,后我付給我自己的供應(yīng)商,那我現(xiàn)在知道了應(yīng)該是借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)收票據(jù) 減少才對。但我之前理解錯了全記在了應(yīng)付票據(jù)里了,我如何調(diào)整才行呢?
答: 您好!沒關(guān)系啊。你之前這2個業(yè)務(wù)怎么做的分錄?
老師,收到的銀行電子承兌匯票,然后再背書給供應(yīng)商,之前代賬公司是這樣做的,借:應(yīng)付賬款,貸:應(yīng)收賬款,這個不需要用應(yīng)收票據(jù)科目過渡一下嗎?
收到承兌匯票借:應(yīng)收票據(jù)貸:應(yīng)收賬款當要退回承兌匯票借:應(yīng)收賬款貸:應(yīng)收票據(jù)這樣做對嗎?
借:應(yīng)付賬款-A公司 貸:應(yīng)收票據(jù)-承兌匯票-B公司 應(yīng)收票據(jù)-承兌匯票-C公司 是什么意思呢?
老師,你好。2022-12月收到客戶A公司承兌匯票,在2023-1月份才轉(zhuǎn)付給供應(yīng)商。當收到的時候:借:應(yīng)收票據(jù) 貸:應(yīng)收賬款老師,對嗎?

