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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-11-10 09:36

你好,如果企業(yè)注銷,之前的留底進項稅可以申請退稅

Annie 追問

2020-11-10 09:36

申請不了,不符合國家政策

紫藤老師 解答

2020-11-10 09:37

那你轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出

Annie 追問

2020-11-10 09:59

是一筆裝修費的進項稅額,那要往進項稅額轉(zhuǎn)出過度一下嗎

紫藤老師 解答

2020-11-10 10:00

不需要,你轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出

Annie 追問

2020-11-10 10:01

直接,借營業(yè)外支出,貸進項稅嗎

紫藤老師 解答

2020-11-10 10:02

借營業(yè)外支出,貸進項稅

Annie 追問

2020-11-10 10:03

好的,謝謝老師

紫藤老師 解答

2020-11-10 10:04

 不客氣,如果你對我的解答滿意可以評個五星哦

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相關問題討論
你好,如果企業(yè)注銷,之前的留底進項稅可以申請退稅
2020-11-10 09:36:22
是的,要轉(zhuǎn)出, 財政部、國家稅務總局《關于增值稅若干政策的通知》(財稅[2005]165號):六、一般納稅人注銷時存貨及留抵稅額處理問題:一般納稅人注銷或被取消輔導期一般納稅人資格,轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人時,其存貨不作進項稅額轉(zhuǎn)出處理,其留抵稅額也不予以退稅。
2019-10-28 11:58:32
你好,是的 留抵稅額就是進項—銷項的余額 應交稅費-應交增值稅的借方余額
2016-07-13 09:39:27
一、借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 借:應交稅費——應交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 二、借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)
2018-10-26 12:05:09
您好 進項稅額大于銷項稅額 可以不做賬務處理 如果要寫分錄 可以這樣寫 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2021-12-13 22:30:48
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