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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2020-11-11 09:47

你的分錄存在的問題:
1、庫存出口商品,是沒有這個科目的,應(yīng)是“庫存商品”
2、第4步有的分錄是:
A、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅)
B、借:應(yīng)交稅費——未交增值稅
其他會計分錄已經(jīng)看了,沒有問題
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

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你的分錄存在的問題: 1、庫存出口商品,是沒有這個科目的,應(yīng)是“庫存商品” 2、第4步有的分錄是: A、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅) B、借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 其他會計分錄已經(jīng)看了,沒有問題 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2020-11-11 09:47:23
前三問正確,同學(xué)。第四問:第一題,借庫存商品300000,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)39000,貸銀行存款339000。第二題,借銀行存款452000貸主營業(yè)務(wù)收入400000貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)52000。第三題,借銀行存款113000,貸主營業(yè)務(wù)收入100000貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)13000。
2020-05-25 21:32:29
你好,同學(xué)。 您這支付這款項的時候,是計業(yè)務(wù)活動成本,然后再轉(zhuǎn)凈資產(chǎn)處理。 如果您這存在限定轉(zhuǎn)非限定,才需要做最后一筆分錄的。
2020-05-30 13:37:33
您好 正確的 計算過程如下 銷售毛利=銷售額×毛利率=250×20%=50(萬元);銷售成本=銷售額-銷售毛利=250-50=200(萬元)
2021-11-27 11:31:52
你好,不對。同學(xué) 年度匯算清繳是 (工資收入+勞務(wù)報酬 *80%+稿酬*56%+特許權(quán)使用費*80%-6萬-其他扣除)*稅率-扣除數(shù)
2019-12-22 19:02:10
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