
做外賬,普票做賬直接借管理費(fèi)用160 貸其他應(yīng)收款160要是增值稅專用發(fā)票:借管理費(fèi)用141.59 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅18.41 貸其他應(yīng)收款160普票和增票是這樣的做法嗎
答: 你好,普票和專票是這樣的做法沒錯(cuò)
住宿費(fèi)開的是增值稅專用發(fā)票,分錄是不是就寫借:管理費(fèi)用差旅費(fèi)。 應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。 貸:其他應(yīng)收款
答: 如果你是一般納稅人的話借:管理費(fèi)用差旅費(fèi)。 應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。 貸:現(xiàn)金等
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我公司小規(guī)模,購買金稅盤的增值稅專用發(fā)票490,服務(wù)費(fèi)330.7月借備用金,7月分錄為借:其他應(yīng)收款—xx 820 貸:現(xiàn)金820.8月才得到金稅盤發(fā)票,拿金稅盤發(fā)票做了報(bào)銷單,借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)820 貸:其他應(yīng)收款820. 等10月小規(guī)模交增值稅時(shí)全額抵扣,分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用 辦公費(fèi),問題1:請(qǐng)問老師以上業(yè)務(wù)分錄是否正確,問題2:最后這筆分錄“借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用 辦公費(fèi)"在10月當(dāng)月是否需要計(jì)提增值稅?如果要計(jì)提怎么做分錄?
答: 1,正確 2,如果有應(yīng)納稅額,體現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的貸方,而不是計(jì)提的問題

